为进一步强化审计监督,推进我校审计整改工作提质增效,近日,按照审计处年度工作安排,审计处牵头,联合校纪委、组织部、财务处、国资处等5家审计委员会成员单位组成联合督查组,对学校相关单位2023年度审计发现问题整改落实情况进行监督检查。
督查组书面审阅了我校15家被审计单位2023年审计发现问题整改情况报告,按照学校2023年审计整改通知书相关要求,严格对标对表,对各单位整改落实情况进行逐一检查。检查发现,各单位高度重视审计整改工作,认真听取审计建议,能够按照《yl12311线路检测审计发现问题整改办法》做好整改计划、持续推进落实,并加大力度完善工作制度,建立长效机制。对个别整改不到位、推进有难度、未达到预期目标的问题,督查组结合具体情况进行详细指导,坚持直面问题、直击痛点,力求彻底整改、查漏补缺。
督察组还到经济与管理学院(亚欧贸易与数字经济学院)、资产经营公司两家单位实地检查,现场听取整改情况介绍、核实资料,在全面了解两家单位整改情况的基础上,分析个别事项整改难、推进慢的症结,结合实际与被审计单位进行深入交流,寻求工作切入点。督查组组长、校审计处负责人付红娟在督查中提出,各单位要落实主体责任,能立行立改的立行立改,对于整改难度较大的问题,要积极想办法,采取有效措施整改到位,对于历史遗留问题,要深入思考,争取“一揽子”解决,对于普遍性问题共性问题,要力争根治,确保审计整改工作真正落到实处。
目前,我校本周期联合督查工作已全部完成,通过多部门同向发力,协同贯通,助推我校审计整改工作形成闭环,有力促进审计查出问题整改落实,为学校2024年度内部审计工作打下了良好的基础。